2018年1月17日,由原水集团公司监事会和审计部组成的内审小组一行来周公宅水库建设开发有限公司检查2017年下半年财务收支、合同管理及重大经济事项履行等情况。
水库相关职能部门分别汇报了2017年度公司经营及财务收支和资金运作、合同管理等情况,内审小组一行认真听取相关职能部门的情况介绍,并查阅了财务凭证、经济合同台帐和办公会议纪要等资料,对周公宅水库的财务管理工作给予肯定,同时也对有些财务作账的细节提出了指导性意见。